按照集團年度審計工作計劃安排,近日,集團黨委委員、紀委書記黃衍托帶隊到安居工程公司,召開安居工程公司及其權屬企業2018-2019年度財務收支審計進點會。
會上,集團審計組就本次財務收支審計工作的安排進行介紹,安居工程公司領導班子成員匯報了公司的基本情況,并就配合做好本次審計工作進行了表態。
紀委黃書記指出,審計不僅是重要的監督手段,更是促進規范和激發企業經營活力的抓手,安居工程公司要提高站位,深刻認識審計在企業經營管理中的重要意義。他強調,一是講大局,全力支持審計工作,堅持“治已病”“防未病”并重,把內部審計工作當做一種常態化經濟體檢;二是講規矩,嚴守審計工作底線,審計組成員要遵守“四嚴禁”和“八不準”的工作紀律開展審計工作;三是講規范,全面推進審計整改,對審計中發現的問題要即審即改,落實整改責任,促進企業規范化發展。
集團黨委高度重視內部審計工作,根據內部審計集中管理和全覆蓋要求,給予審計部核增人員編制,確保內部審計工作有序開展,并于今年來集中出臺了一系列制度,進一步完善內部審計監督體系。
《企業負責人經濟責任審計管理辦法》
建立對企業負責人任期和離任經濟責任審計制度,通過常態化執行,全面客觀地評價企業負責人經營成果,促進經濟決策和管理水平提升。
《違規經營投資責任追究實施暫行辦法》
成立責任追究專項領導小組并形成集中受理分級處理機制,保證相關工作有序開展,同時明確投資和管理警戒線,加強集團對權屬企業的管控力度,規范了權屬企業經營投資活動。
《關于進一步完善內部審計工作實施方案》
在審計結果評價方面,實行審計報告分級管理機制,將審計結果納入干部選撥、獎懲等,強化審計結果運用;
在審計整改落實方面,建立“歸口管理、集中銷號”整改落實機制,嚴格按照“制度未完善的不放過、問題未解決的不放過、責任未落實的不放過”原則,加強對審計發現問題的整改落實和跟蹤監督,確保發現及時、整改到位,充分發揮內部審計在“促管理、控風險、強監督”等方面的保障作用。
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